Проєкти рішень сесії міської ради №б/н «Про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» (зі змінами)»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 85 сесія |
| Тип документу: | Проєкти рішень сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 07.04.2025 |
| Дата оприлюднення: | 07.04.2025 |
| Номер документу: | б/н |
| Назва документу: | Про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» (зі змінами) |
| Прикріплені файли: |

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ №
|
«___»_______ 2025 року |
м. Липовець |
Проєкт БОСЮК сесія 8 скликання |
Про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання
від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної
громади на 2025-2027 роки» (зі змінами)
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про державні цільові програми», з метою забезпечення проведення заходів з благоустрою у Липовецькій територіальній громаді, враховуючи клопотання відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради від 07 квітня 2025 року № 01-10/112, висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» (далі – Програма) такі зміни:
1) пункт 3 Додатку 1 до Програми «Перелік завдань і заходів Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» доповнити підпунктом 3.8 та викласти у новій редакції (додається);
2) пункт 8 розділу 1 Програми «Паспорт Програми» викласти у такій редакції:
|
8 |
Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього |
Всього ( грн): 48 890 000,00 грн у тому числі за роками: 2025 рік – 16 000 000,00 грн, 2026 рік – 15 990 000,00 грн, 2027 рік – 16 900 000,00 грн. |
|
|
|
у тому числі за джерелами: |
|
|
|
8.1 |
державний бюджет |
|
|
|
8.2 |
Місцевий бюджет Липовецької ТГ |
48 890 000,00 грн |
2025 рік – 16 000 000,00 грн, 2026 рік – 15 990 000,00 грн, 2027 рік – 16 900 000,00 грн. |
|
|
інші джерела |
|
|
3) підпункт 7.1 розділу 7 Програми «Якісні та кількісні показники результативності Програми, індикатори Програми» викласти у такій редакції:
«7.1. Показники витрат: загальний обсяг фінансових ресурсів з місцевого бюджету територіальної громади, необхідний для реалізації Програми, складає:
1) 2025 рік – 16 000 000,00 грн (в т.ч. загальний фонд -12 540 000,00 грн, фонд розвитку – 3 460 000,00 грн);
2) 2026 рік – 15 990 000,00 грн (в т.ч. загальний фонд -12 240 000,00 грн, фонд розвитку – 3 750 000,00 грн);
3) 2027 рік – 16 900 000,00 грн (в т.ч. загальний фонд -12 840 000,00 грн, фонд розвитку – 4 060 000,00 грн)».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола БОНДАРЕНКО)
Міський голова Віктор БИЧКОВ
ПОГОДЖЕНО:
|
Заступник начальника відділу
___ ____ 2025
|
____________
|
Людмила БОСЮК |
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ____ ____ 2025 |
____________
|
Анатолій ДАЦЬКИЙ
|
|
Начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради ___ _____ 2025
|
____________
|
Андрій ГУЛА |
|
Начальник фінансового управління міської ради ___ _____ 2025
|
____________ |
Галина ПОЄДИНОК |
|
Начальник відділу економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету міської ради ___ _____ 2025
|
____________
|
Юрій СТАНІСЛАВСЬКИЙ |
|
Головний спеціаліст сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції) ____ ____ 2025 |
|
Ольга ПОГОРЄЛОВА |
|
Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету міської ради ___ _____ 2025
|
____________
|
Інна РЯБОКОНЬ
|
|
Секретар міської ради ___ _____ 2025
|
____________
|
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
Голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ___ _____ 2025
|
____________
|
Микола БОНДАРЕНКО |
Виконавець
Людмила СЛИЧУК, 0978488512
____________________ «____» _________ 2025 року
Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».
Розробник
Людмила БОСЮК
____________________ «___» _________ 2025 року
Проєкт рішення здано
до відділу організаційного забезпечення
діяльності ради ________________________________________________
(дата, підпис, ім’я, прізвище)
______________________________________________________________________________
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого комітету міської ради
Проєкт рішення одержано паперовий варіант _________________________________________
(дата, підпис посадової особи, Ім’я, Прізвище) електронний варіант ______________________________________________________________
(дата, підпис посадової особи, Ім’я, Прізвище)
Проєкт оприлюднено на веб-сайті міської ради_______________________________________
Додаток
до рішення сесії міської
ради 8 скликання
березня 2025 року №
«Додаток 1
до Програми
Перелік завдань і заходів
Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки
(назва МЦП)
|
Оперативна ціль Стратегії розвитку Липовецької ТГ до 2030 року |
Завдання програми |
Заходи програми |
Строки виконання заходу |
Виконавці заходу |
Джерела фінансування |
Орієнтовні обсяги фінансування, (грн) |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|||
|
Назва показника |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2.2 Якісні послуги у сфері благоустрою |
1.Забезпечення матеріально-технічною базою комунальне підприємство |
1.1 Придбання сучасної комунальної техніки, як внесок до статутного капіталу підприємства |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 9 000 000,00 |
витрати на придбання сучасної комунальної техніки ( грн.) |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
|
2025 рік |
кількість сучасної комунальної техніки, яку планується придбати (од.) |
2 |
2 |
2 |
||||||
|
2026 рік |
середні витрати на придбання сучасної комунальної техніки ( грн.) |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
||||||
|
2027 рік |
Забезпечення якісними послугами у сфері благоустрою ( %) |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Всього: 620 000,00 |
витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць (грн.) |
160 000 |
200 000 |
260 000 |
|
|
2.Забезпечення вуличним освітленням населені пункти громади |
2.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
2025 рік |
кількість проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць, що планується виготовити (шт.) |
2 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць (грн.) |
80 000 |
100 000 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
Забезпечення вуличним освітлення населених пунктів громади(%) |
50 |
55 |
60 |
|
|
|
2.2 Будівництво зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади |
|
КП «Комунсервіс», інші спеціалізовані організації |
|
Всього: 1 650 000,00 |
витрати на будівництво зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади ( грн.) |
500 000 |
550 000 |
600 000 |
|
|
|
|
2025-2027 |
|
Місцевий бюджет |
2025 рік |
протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць, що будуть будуватись ( км.) |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на будівництво зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади ( грн.) |
333 333 |
343 750 |
352 941 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
Забезпечення вуличним освітлення населених пунктів громади (%) |
50 |
55 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього: 4 650 000,00 |
витрати на забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади ( грн.) |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 600 000 |
|
|
|
2.3 Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс»
|
Місцевий бюджет |
2025 рік |
протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади, що підлягають утриманню ( км.) |
165,45 |
165,45 |
165,45 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади ( грн.) |
9 066 |
9 368 |
9 670 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага мережі вуличного освітлення, що підлягає утриманню, у її загальній протяжності ( % ) |
50 |
55 |
60 |
|
|
|
3.1 Утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс»
|
Місцевий бюджет |
Всього: 1 565 000,00 |
витрати на утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті( грн.) |
500 000 |
515 000 |
550 000 |
|
|
3.Благоустрій населених пунктів громади |
|
|
|
|
2025 рік |
кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті ( шт.) |
40 |
41 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті (грн.) |
12 500 |
12 600 |
13 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
забезпечення утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті (%) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
3.2 Утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 4 380 000,00 |
витрати на утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів( грн.) |
1 380 000 |
1 400 000 |
1 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 рік |
Площа кладовищ, що утримується(га) |
121,5 |
121,5 |
121,5 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання 1 га кладовища ( грн.) |
11 358 |
11 500 |
13 200 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
забезпечення утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів (%) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
3.3 Встановлення та прибирання громадських вбиралень |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 525 000,000 |
витрати на встановлення та прибирання громадських вбиралень ( грн.) |
170 000 |
175 000 |
180 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 рік |
кількість громадських вбиралень, які утримуються в належному стані (шт.) |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати навстановлення та прибирання 1 громадської вбиральні ( грн.) |
34 000 |
29 200 |
25 700 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
забезпечення встановлення та прибирання громадських вбиралень ( % ) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
3.4 Утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 225 000,00 |
витрати на утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць( грн.) |
50 000 |
75 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 рік |
кількість громадських криниць, що підлягають утриманню ( шт.) |
22 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць( грн.) |
2 270 |
3 400 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
забезпечення утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць( %) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
КП «Комунсервіс»
|
Місцевий бюджет |
Всього: 165 000,00 |
витрати на виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків ( грн.) |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
|
|
3.5 Виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків |
2025-2027 |
|
|
2025 рік |
кількість табличок назв вулиць та номерів будинків, які планується виготовити та встановити ( шт.) |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків ( грн.) |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага табличок назв вулиць та номерів будинків, які планується встановити, у їх загальній кількості (%) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього: 4 500 000,00 |
витрати на забезпечення благоустрою парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади ( грн.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
3.6 Благоустрій парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс»
|
Місцевий бюджет |
2025 рік |
площа парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади, що підлягають утриманню ( га ) |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади ( грн.) |
217 400 |
217 400 |
217 400 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій яких планується здійснювати, у їх загальній площі ( %) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
КП «Комунсервіс» |
|
Всього: 4 600 000,00 |
витрати на облаштування клумб, газонів та догляд за ними, проведення озеленення території ( грн.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
|
|
|
3.7 Облаштування клумб, газонів та догляд за ними, проведення озеленення території |
2025-2027 |
|
Місцевий бюджет |
2025 рік |
площа клумб, газонів, що підлягають утриманню ( га) |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання клумб, газонів та догляд за ними, на озеленення території ( грн.) |
600 000 |
600 000 |
615 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага парків, скверів, благоустрій яких планується здійснювати, у їх загальній площі ( % ) |
100 |
100 |
100 |
|
|
3.8 Благоустрій населених пунктів та окремих їх територій у весняно-літній період |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 380 000,00 |
витрати на благоустрій населених пунктів та окремих їх територій у весняно-літній період (грн.) |
380 000 |
|
|
|
|
|
2025 рік |
площа окремих територій населених пунктів, що підлягають утриманню у весняно-літній період (га) |
35 |
|
|
|||||
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання окремих територій населених пунктів у у весняно-літній період (грн.) |
10857 |
|
|
|||||
|
|
2027 рік |
питома вага окремих територій населених пунктів, що підлягають утриманню у весняно-літній період (%) |
100 |
|
|
|||||
|
|
4.Благоустрій вулично- дорожньої мережі населених пунктів громади |
4.1 Утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 12 200 000,00 |
витрати на утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг ( грн.) |
4 000 000 |
4 050 000 |
4 150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 рік |
Протяжність вулиць, доріг, тротуарів, що утримуються ( км.) |
482,87 |
482,87 |
482,87 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг ( грн.) |
8 300 |
8 400 |
8 600 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
забезпечення утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг ( % ) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього: 870 000,00 |
витрати на поновлення та встановлення дорожніх знаків ( грн.) |
335 000 |
250 000 |
285 000 |
|
|
|
4.2 Поновлення та встановлення дорожніх знаків, встановлення та утримання засобів зовнішньої реклами |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс»
|
Місцевий бюджет |
2025 рік |
кількість дорожніх знаків, що планується встановити та поновити ( шт.) |
21 |
22 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на поновлення та встановлення дорожніх знаків ( грн.) |
15 952 |
11 400 |
11 400 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага дорожніх знаків, благоустрій яких буде здійснено, до їх загальної кількості ( % ) |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
4.3 Встановлення та ремонт автобусних зупинок |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 840 000,00 |
витрати на встановлення та ремонт автобусних зупинок ( грн.) |
220 000 |
300 000 |
320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 рік |
кількість автобусних зупинок, які планується встановити та відремонтувати ( шт.) |
4 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 рік |
середні витрати на встановлення та ремонт автобусних зупинок ( грн.) |
55 000 |
60 000 |
64 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага автобусних зупинок, благоустрій яких планується здійснити, у їх загальній кількості ( % ) |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.4 Забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах громади, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 100 000,00 |
витрати на експлуатацію штучних споруд на вулицях і дорогах громади, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд ( грн.) |
100 000 |
|
|
|
|
|
2025 рік |
кількість штучних споруд, що планується утримувати ( шт.) |
20 |
|
|
|||||
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання штучних споруд (грн.) |
5000 |
|
|
|||||
|
|
2027 рік |
питома вага штучних споруд на вулицях і дорогах громади ( % ) |
100 |
|
|
|||||
|
|
|
5.1 Благоустрій сміттєзвалища та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах громади |
|
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 2 620 000,00 |
витрати на благоустрій, підгортання сміттєзвалища ( грн.) |
850 000 |
870 000 |
900 000 |
|
|
5. Благоустрій сміттєзвалищ громади |
|
|
|
|
2025 рік |
кількість сміттєзвалищ, що підлягають утриманню ( шт.) |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
2025-2027 |
|
|
2026 рік |
середні витрати на утримання одного сміттєзвалища ( грн.) |
141 700 |
145 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2027 рік |
питома вага сміттєзвалищ, благоустрій яких планується здійснити, у їх загальній кількості ( % ) |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||
|
РАЗОМ ПО МЦП |
|
Всього: 48 890 000,00 |
|
16 000 000 |
15 990 000 |
16 900 000 |
||||
|
2025 рік |
||||||||||
|
2026 рік |
||||||||||
|
2027 рік |
||||||||||
Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО
Розробник проєкту рішення Людмила БОСЮК
