Рішення сесії міської ради №2273 «Про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки»»
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 84 сесія |
Тип документу: | Рішення сесії міської ради |
Дата прийняття: | 20.03.2025 |
Дата оприлюднення: | 20.03.2025 |
Номер документу: | 2273 |
Назва документу: | Про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» |
Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2273
20 березня 2025 року |
м. Липовець |
84 сесія 8 скликання |
Про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про державні цільові програми», з метою забезпечення проведення заходів з благоустрою у Липовецькій територіальній громаді, враховуючи клопотання відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міської ради від 03 березня 2025 року № 01-10/69, висновок постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1894 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» (далі – Програма) такі зміни:
1) Додаток 1 до Програми «Перелік завдань і заходів Програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки» викласти у новій редакції (додається);
2) пункт 8 розділу 1 Програми «Паспорт Програми» викласти у такій редакції:
8 |
Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми |
Всього (грн): 48510000,00 грн у тому числі за роками: |
|
|
у тому числі за джерелами: |
|
|
8.1 |
державний бюджет |
|
|
8.2 |
Місцевий бюджет Липовецької ТГ |
48510000,00 грн |
2025 рік – 15620000,00 грн, |
|
інші джерела |
|
|
3) абзац четвертий розділу 4 Програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем» викласти у такій редакції:
«забезпечення благоустрою кладовищ, меморіалів слави, братських могил та пам’ятних знаків, належних умов для поховань померлих, придбання державних прапорів України (синьо-жовтий) для заміни на могилах загиблих та померлих воїнів у разі необхідності, проведення будівництва нових секторів»;
4) підпункт 7.1 розділу 7 Програми «Якісні та кількісні показники результативності Програми, індикатори Програми» викласти у такій редакції:
«7.1. Показники витрат: загальний обсяг фінансових ресурсів з місцевого бюджету територіальної громади, необхідний для реалізації Програми, складає:
1) 2025 рік – 15 620 000,00 грн (в т.ч. загальний фонд -12 160 000,00 грн, фонд розвитку – 3 460 000,00 грн);
2) 2026 рік – 15 990 000,00 грн (в т.ч. загальний фонд -12 240 000,00 грн, фонд розвитку – 3 750 000,00 грн);
3) 2027 рік – 16 900 000,00 грн (в т.ч. загальний фонд -12 840 000,00 грн, фонд розвитку – 4 060 000,00 грн)».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Сергій ГУЛЬМАН).
Міський голова |
Віктор БИЧКОВ |
Оперативна ціль Стратегії розвитку Липовецької ТГ до 2030 року |
Завдання програми |
Заходи програми |
Строки виконання заходу |
Виконавці заходу |
Джерела фінансування |
Орієнтовні обсяги фінансування, (грн) |
Очікуваний результат (результативні показники) |
|
|||
Назва показника |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2.2 Якісні послуги у сфері благоустрою |
1.Забезпечення матеріально-технічною базою комунальне підприємство |
1.1 Придбання сучасної комунальної техніки, як внесок до статутного капіталу підприємства |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 9000000,00 |
витрати на придбання сучасної комунальної техніки (грн.) |
2800000 |
3000000 |
3200000 |
|
2025 рік |
кількість сучасної комунальної техніки, яку планується придбати (од.) |
2 |
2 |
2 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на придбання сучасної комунальної техніки (грн.) |
1400000 |
1500000 |
1600000 |
|
||||||
2027 рік |
Забезпечення якісними послугами у сфері благоустрою (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
2.Забезпечення вуличним освітленням населені пункти громади |
1.2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 620000,00 |
витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць (грн.) |
160000 |
200000 |
260000 |
|
|
2025 рік |
кількість проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць, що планується виготовити (шт.) |
2 |
2 |
3 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зовнішнього освітлення вулиць (грн.) |
80000 |
100000 |
87000 |
|
||||||
2027 рік |
Забезпечення вуличним освітлення населених пунктів громади(%) |
50 |
55 |
60 |
|
||||||
2.2 Будівництво зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс», інші спеціалізовані організації |
Місцевий бюджет |
Всього: 1650000,00 |
витрати на будівництво зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади (грн.) |
500000 |
550000 |
600000 |
|
||
2025 рік |
протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць, що будуть будуватись (км.) |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на будівництво зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади (грн.) |
333333 |
343750 |
352941 |
|
||||||
2027 рік |
Забезпечення вуличним освітлення населених пунктів громади (%) |
50 |
55 |
60 |
|
||||||
2.3 Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 4650000,00 |
витрати на забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади (грн.) |
1500000 |
1550000 |
1600000 |
|
||
2025 рік |
протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць по населеним пунктам громади, що підлягають утриманню (км.) |
165,45 |
165,45 |
165,45 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на забезпечення вуличного освітлення населених пунктів громади (грн.) |
9066 |
9368 |
9670 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага мережі вуличного освітлення, що підлягає утриманню, у її загальній протяжності (%) |
50 |
55 |
60 |
|
||||||
3.Благоустрій населених пунктів громади |
3.1 Утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 1565000,00 |
витрати на утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті(грн.) |
500000 |
515000 |
550000 |
|
|
2025 рік |
кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті (шт.) |
40 |
41 |
42 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті (грн.) |
12500 |
12600 |
13000 |
|
||||||
2027 рік |
забезпечення утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків, Меморіалу Слави, місць пам'яті (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
3.2 Утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 4380000,00 |
витрати на утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів(грн.) |
1380000 |
1400000 |
1600000 |
|
||
2025 рік |
Площа кладовищ, що утримується(га) |
121,5 |
121,5 |
121,5 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання 1 га кладовища (грн.) |
11358 |
11500 |
13200 |
|
||||||
2027 рік |
забезпечення утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
3.3 Встановлення та прибирання громадських вбиралень |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 525000,000 |
витрати на встановлення та прибирання громадських вбиралень (грн.) |
170000 |
175000 |
180000 |
|
||
2025 рік |
кількість громадських вбиралень, які утримуються в належному стані (шт.) |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати навстановлення та прибирання 1 громадської вбиральні (грн.) |
34000 |
29200 |
25700 |
|
||||||
2027 рік |
забезпечення встановлення та прибирання громадських вбиралень (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
3.4 Утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 225000,00 |
витрати на утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць(грн.) |
50000 |
75000 |
100000 |
|
||
2025 рік |
кількість громадських криниць, що підлягають утриманню (шт.) |
22 |
22 |
22 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць(грн.) |
2270 |
3400 |
4500 |
|
||||||
2027 рік |
забезпечення утримання в належному стані громадських криниць, проведення дослідження питної води із громадських криниць(%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
3.5 Виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 165000,00 |
витрати на виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків (грн.) |
55000 |
55000 |
55000 |
|
||
2025 рік |
кількість табличок назв вулиць та номерів будинків, які планується виготовити та встановити (шт.) |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на виготовлення та встановлення табличок назв вулиць та номерів будинків (грн.) |
5500 |
5500 |
5500 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага табличок назв вулиць та номерів будинків, які планується встановити, у їх загальній кількості (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
3.6 Благоустрій парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 4500000,00 |
витрати на забезпечення благоустрою парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади (грн.) |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
|
||
2025 рік |
площа парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади, що підлягають утриманню (га) |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків територіальної громади (грн.) |
217400 |
217400 |
217400 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, благоустрій яких планується здійснювати, у їх загальній площі (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
3.7 Облаштування клумб, газонів та догляд за ними, проведення озеленення території |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 4600000,00 |
витрати на облаштування клумб, газонів та догляд за ними, проведення озеленення території (грн.) |
1500000 |
1500000 |
1600000 |
|
||
2025 рік |
площа клумб, газонів, що підлягають утриманню (га) |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання клумб, газонів та догляд за ними, на озеленення території (грн.) |
600000 |
600000 |
615000 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага парків, скверів, благоустрій яких планується здійснювати, у їх загальній площі (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
4.Благоустрій вулично- дорожньої мережі населених пунктів громади |
4.1 Утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 12200000,00 |
витрати на утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг (грн.) |
4000000 |
4050000 |
4150000 |
|
|
2025 рік |
Протяжність вулиць, доріг, тротуарів, що утримуються (км.) |
482,87 |
482,87 |
482,87 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг (грн.) |
8300 |
8400 |
8600 |
|
||||||
2027 рік |
забезпечення утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів, вулиць, доріг (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
4.2 Поновлення та встановлення дорожніх знаків, встановлення та утримання засобів зовнішньої реклами |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 870000,00 |
витрати на поновлення та встановлення дорожніх знаків (грн.) |
335000 |
250000 |
285000 |
|
||
2025 рік |
кількість дорожніх знаків, що планується встановити та поновити (шт.) |
21 |
22 |
25 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на поновлення та встановлення дорожніх знаків (грн.) |
15952 |
11400 |
11400 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага дорожніх знаків, благоустрій яких буде здійснено, до їх загальної кількості (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
4.3 Встановлення та ремонт автобусних зупинок |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 840000,00 |
витрати на встановлення та ремонт автобусних зупинок (грн.) |
220000 |
300000 |
320000 |
|
||
2025 рік |
кількість автобусних зупинок, які планується встановити та відремонтувати (шт.) |
4 |
5 |
5 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на встановлення та ремонт автобусних зупинок (грн.) |
55000 |
60000 |
64000 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага автобусних зупинок, благоустрій яких планується здійснити, у їх загальній кількості (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
4.4 Забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах громади, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 100000,00 |
витрати на експлуатацію штучних споруд на вулицях і дорогах громади, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд (грн.) |
100000 |
|
|
|
||
2025 рік |
кількість штучних споруд, що планується утримувати (шт.) |
20 |
|
|
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання штучних споруд (грн.) |
5000 |
|
|
|
||||||
2027 рік |
питома вага штучних споруд на вулицях і дорогах громади (%) |
100 |
|
|
|
||||||
5. Благоустрій сміттєзвалищ громади |
5.1 Благоустрій сміттєзвалища та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах громади |
2025-2027 |
КП «Комунсервіс» |
Місцевий бюджет |
Всього: 2620000,00 |
витрати на благоустрій, підгортання сміттєзвалища (грн.) |
850000 |
870000 |
900000 |
|
|
2025 рік |
кількість сміттєзвалищ, що підлягають утриманню (шт.) |
6 |
6 |
6 |
|
||||||
2026 рік |
середні витрати на утримання одного сміттєзвалища (грн.) |
141700 |
145000 |
150000 |
|
||||||
2027 рік |
питома вага сміттєзвалищ, благоустрій яких планується здійснити, у їх загальній кількості (%) |
100 |
100 |
100 |
|
||||||
|
|||||||||||
РАЗОМ ПО МЦП |
|
Всього: 48510000,00 |
|
15620000 |
15990000 |
16900000 |
|
||||
2025 рік |
|
||||||||||
2026 рік |
|
||||||||||
2027 рік |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |